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审计合规部开展四季度内审工作

发布时间:2024-11-08     浏览:1378次

  近期,审计合规部开展第四季度内部审计工作,对振宁智慧城市运营有限公司的合同签订及履约、运营开展、材料归档管理等方面进行合规性检查,根据相关协议内容现场核实。


  今年以来,县国资公司审计合规部常态化开展内审工作,扎实推进内审工作提质增效,加强业务监督检查,为公司规范管理、完善内控机制、防范风险等方面较好地发挥了作用。