发布时间:2024-11-08 浏览:1378次
近期,审计合规部开展第四季度内部审计工作,对振宁智慧城市运营有限公司的合同签订及履约、运营开展、材料归档管理等方面进行合规性检查,根据相关协议内容现场核实。
今年以来,县国资公司审计合规部常态化开展内审工作,扎实推进内审工作提质增效,加强业务监督检查,为公司规范管理、完善内控机制、防范风险等方面较好地发挥了作用。